פרטי מס עסקים על החזרת המס האישי שלך

כולל לוח ג 'או לוח K-1 על טופס 1040 שלך

שאלה: כיצד אוכל לכלול את פרטי המס העסקי שלי על החזר המס האישי שלי?

לא משנה איזה סוג של עסק בבעלותך, גם אם אתה בעל תאגיד, את ההכנסה שאתה מקבל מהעסק שלך הולך ישירות ההחזר המס האישי שלך. כלומר, הרווחים מהעסק שאתה מקבל מדי שנה חייבים להיות מדווחים ומשולמים כחלק 1040 האישי שלך.

איך זה מידע עסקי המס מקבל את ההחזר האישי שלך תלוי בסוג העסק שלך.

אל תדאג; הכל יוסבר.

דיון זה חל על לוח ג ' עבור בעלות יחידה או חבר יחיד LLC, לוח זמנים K-1 עבור שותפות, מספר חברים LLC או S תאגיד, וכן הכנסות דיבידנד לבעלי המניות של החברה. הנה איך אתה כולל את פרטי המס העסקי על ההחזר המס האישי שלך

הגשת מסים כמו Proprietorship בלבד או חבר יחיד LLC

אם אתה הגשת מסים עסקיים כבעלים הבלעדית או חבר יחיד LLC (אשר במס כבעלות הבלעדית ), תוכלו להשתמש בתוספת C כדי לקבוע את הרווח הנקי של העסק שלך.

הזן את המידע על הכנסה נטו או הפסד, כפי שחושב על לוח ג 'שלך על קו 12 (הכנסה עסקית או הפסד). סך הכל הוא נכנס על 1040 האישי שלך על קו 12. הרווח הנקי או הפסד של העסק שלך משמש יחד עם כל הכנסה אחרת ייתכן שיהיה עליך לחשב את ההכנסה ברוטו מותאם שלך מסים האישיים שלך.

מידע נוסף על לוח ג ' , כולל הוראות כיצד להכין, כאשר אתה יכול להשתמש בתוספת C-EZ , ועוד.

הגשת מסים כשותף או חבר LLC

אם אתה הגשת מסים עסקיים כשותף בשותפות או חבר של חבר מרובה LLC (אשר במס כשותפות), תוכלו להשתמש בתוספת K-1 (טופס 1065) כדי לקבוע את הרווח הנקי של העסק שלך. לוחות K-1 (טופס 1065) מדווחים על כל ההכנסות מהשותפות, כולל דיבידנדים, חלוקות, ריבית, תמלוגים ורווחי הון.

לוח זמנים 1-K מתקבל מתשואת המס של השותפות ( טופס 1065 ) אשר הושלמה בעבר והוגשה בנפרד עם מס הכנסה. הסכומים הכלולים בטופס 1065 מחולקים בין השותפים בהתאם לחלקם בשותפות, כמפורט בהסכם השותפות או בהסכם התפעול (עבור LLC). אין לשלם מסים בטופס 1065; זה רק החזרת מידע .

לוח זמנים 1-K כולל מספר פיסות מידע שיש לכלול במקום הנכון בתוספת ה '- הכנסה והפסד משלימים . אז את לוח הזמנים הכולל מידע הוא נכנס על טופס 1040 האישי שלך על קו 17.

מצב מיוחד לבני זוג כשותפים

אם אתה ובני הזוג שלך שותפים לעסק, אתה עשוי להיות זכאי להגיש את המס שלך לחזור בתור מיזם משותף מוסמך (QJV) במקרה זה, ייתכן שתוכל להגיש שני לוח ג 'במקום במקום לחזור שותפות.

זכאותך לבחור את סטטוס QJV תלויה במצבך ובנסיבות אחרות.

הגשת מסים כבעל תאגיד S

אם יש לך הכנסה כבעלים (בעל מניות) של תאגיד S, אתה סוג אחר של לוח זמנים K-1 עבור טופס 1120S. המידע דומה לזה של לוח א '1 לשותפות, והוא מבוסס על חלקך בהכנסות מסוגים שונים מתאגיד S. התאגיד S מחזיר מס על טופס 1120-S).

הגשת מסים כבעלת מניות בחברה

התאגיד משלם מס על הכנסתו, אך אם תקבל דיבידנדים כבעל מניות, עליך לשלם מסים על הכנסות הדיבידנד. דיבידנדים חייבים במס או כהכנסה רגילה או כרווחי הון. (כן, זה מיסוי כפול ). תקבל 1099-DIV מראה את ההכנסה שלך דיבידנדים.

בדוק עם מקצועי המס שלך לפרטים נוספים על אופן הדיווח על הכנסות דיבידנד.

כולל הכנסות עסקים בתוספת SE עבור מסים תעסוקה עצמית

בנוסף לשלם מס הכנסה על הכנסות העסק שלך, ייתכן גם צריך לשלם מסים תעסוקה עצמית (ביטוח לאומי / ביטוח רפואי עבור עצמאים). אם אתה הבעלים של תאגיד או תאגיד, אתה לא נחשב עצמאים.

ההכנסה העסקית שלך משמש כדי לקבוע את הסכום של מס תעסוקה עצמית. עליך להכניס את המידע לרווח הנקי שלך מתוספת ג ', את חלקך בהכנסות השותפות מתוספת K-1, או מהכנסות קורפ S בתוספת K-1 (1120S). לוח זמנים SE משתמש במידע זה כדי לחשב את החובה במס העבודה העצמית שלך.

שלח את החזרת המס שלך בזמן

הקפד להגיש את החזרת המס שלך כך שהוא יתקבל על ידי מס הכנסה לא יאוחר ממועד הפירעון. בדוק את שני המאמרים הבאים:

קבלת עזרה עם הגשת מס עסקים

זה הכי טוב שיש מכין מס לעזור לך עם העבודה הזאת, או להשתמש בתוכנת מס המס שיאפשר לך להזין את המידע על K-1 ריק ויש לי את המידע באופן אוטומטי להציב את החלק הנכון של 1040 שלך.